do uchwały budżetowej na 2004r.
ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa – treść kwota w zł.
1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.684
75011
Urzędy wojewódzkie 50.684
a) wydatki bieżące 50.684
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 40.040
- pochodne od wynagrodzeń 10.644
2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2.420
a) wydatki bieżące 2.420
w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne 436
3. 852 POMOC SPOŁECZNA 158.918
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 2.546
a) wydatki bieżące 2.546
w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.546
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na
ubezpieczenia społeczne 54.360
a) wydatki bieżące 54.360
w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.600
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze 17.550
a) wydatki bieżące 17.550
85219 Ośrodki pomocy społecznej 84.462
a) wydatki bieżące 84.462
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 64.300
- pochodne od wynagrodzeń 13.149
OGÓŁEM 212.022